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                        巴彦淖尔市委宣传部 巴彦淖尔市文明办 主办
                        当前位置:首页 >> 公示公告
                        巴彦淖尔市思想政治工作研究室2021年部门预算公开报告
                        • 发布时间:2021-03-25
                        • 发布来源:巴彦淖尔文明网
                        • 感谢阅读

                        巴彦淖尔市思想政治工作研究室 

                        2021年部门预算公开报告  

                         

                         

                         

                        2021年3月22日  

                             

                          录  

                          第一部分  部门概况  

                          一、部门主要职能、职责  

                          二、机构设置及预算单位构成情况  

                          第二部分  2021年部门预算安排情况说明  

                          一、部门预算收支总体情况说明  

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

                          三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

                          四、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

                          第三部分  其他公开事项说明  

                          一、机关运行经费安排情况说明  

                          二、政府采购预算情况说明  

                          三、国有资产占有使用情况说明  

                          四、单位组织征收非税收入计划情况 

                          五、项目支出绩效目标情况说明  

                          第四部分  名词解释  

                          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

                          第六部分  2021年部门预算公开表  

                          一、财政拨款收支预算总表  

                          二、一般公共预算财政拨款支出预算表  

                          三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

                          四、部门收支预算总表  

                          五、部门收入预算总表  

                          六、部门支出预算总表  

                          七、政府性基金预算财政拨款支出预算表  

                          八、财政拨款“三公”经费支出预算表  

                          九、政府采购预算明细表  

                          十、项目支出绩效目标申报表  

                          十一、整体绩效目标申报表  

                            

                          第一部分  部门概况 

                          一、 主要职能  

                          巴彦淖尔市思想政治工作研究室  

                          巴彦淖尔市思想政治工作研究室为巴彦淖尔市宣传部所属的相当科级事业单位。其主要职责任务是:  

                          按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,结合巴彦淖尔市改革、发展、稳定实际和干部群众的思想实际,本着继承、借鉴、创新相结合的原则,着力研究新情况、总结新经验、解决新问题;及时调查了解全市社会舆情、思想动态和思想政治工作的实际情况、及时向有关方面反映,并提出工作意见和建议,组织开展政工干部职称评定工作,指导会员单位积极开展工作。  

                          二、 部门预算单位构成 

                          市思想政治工作研究会机构及人员基本情况  

                          市思想政治工作研究会属参照公务员法管理的事业单位,核定编制4人,实有2人。  

                          第二部分   2021年部门预算安排情况说明 

                          一、部门预算收支总体情况说明  

                          收入预算21.32万元,比2020年预算增加0.26万元,增加1.23%,增加主要原因是由于人员职务变动。  

                          支出预算21.32万元,比2020年预算增加0.26万元,增加1.23%,增加主要是由于人员职务变动。  

                          (一)部门预算收入情况说明  

                          部门预算收入21.32万元,其中:一般公共预算拨款收入21.32万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

                          (二)部门预算支出情况说明 

                          部门预算支出21.32万元,其中:基本支出21.32万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。  

                          主要用于人员工资、机构运转等方面支出。  

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

                          (一)财政拨款规模情况  

                          财政拨款收支预算21.32万元,包括:一般公共预算财政拨款21.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

                          (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

                          1.一般公共服务类18.56万元,比上年预算数增加0.29万元。主要用于在职人员工资福利支出、保障机构正常运转、开展各类宣传业务、外宣业务、与新华通讯社等主流媒体的合作业务等项目所产生的各项支出。 

                          2.社会保障和就业类1.58万元,比上年预算数减少0万元。主要用于在职人员养老保险缴纳及退休人员工资福利支出。 

                          3.医疗卫生与计划生育支出1.19万元,比上年预算数减少0.02万元。主要用于机关人员医疗保险缴纳支出。 

                          三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

                          我单位无政府性基金财政拨款预算。 

                          四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

                          财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少0万元,下降0.00%;本年预算比上年执行数增加0万元,增加0.00%。其中: 

                          1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。本单位本年度无因公出国(境)支出预算。 

                          2.公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降.00%,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0.00%。 

                          3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0.00万元,下降0.00%,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0.00%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0.00万元,本年预算比上年预算减少0.00万元,下降0.00%,比上年执行数增加0万元,增加0.00%。 

                          第三部分  其他公开事项说明 

                          一、机关运行经费安排情况说明 

                          机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                          2021年,我部门机关运行经费财政拨款预算1万元,和上年持平,机关运行经费具体明细如下:办公费1万元。 

                          二、政府采购预算情况说明 

                          政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

                          三、国有资产占有使用情况说明 

                          截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,本单位无价值200万元以上大型设备等。 

                          四、部门组织征收非税收入计划情况 

                          我部门无征收非税收入情况。 

                          五、2021年度项目支出绩效目标情况说明 

                          2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的100%。 

                          第四部分  名词解释

                          一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。  

                          二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

                          三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

                          四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

                          五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。  

                          六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

                          七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。  

                          八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

                          九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

                          十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                          十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

                          十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

                             

                          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

                             

                          本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:  

                          联系人:张慧   联系电话:13337037771  

                             

                          第六部分  部门预算公开表  

                         

                           2021年度部门预算公开表

                           2021年预算项目绩效目标

                           市委宣传部关于批复2021年下属单位预算的通知

                         

                         

                         

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